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2018年度共青团武陵区团委部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2019-08-28 浏览次数: 【字体:

   

一、单位概况 

 (一)部门职责 

 (二)机构设置 

二、2018年度部门决算表 

  决算公开表格附后。

三、2018年度部门决算情况说明 

 (一)收入支出决算总体情况说明 

 (二)收入决算情况说明 

 (三)支出决算情况说明 

 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金收入支出决算情况

(九)预算绩效情况说明 

(十)其他重要事项的情况说明 

  四、名称解释 


第一部分  单位概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。团区委由中共武陵区委领导。其机关的主要职责是:

1、行使中共武陵区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权,对全区青少年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全区青少年事业发展规划和计划。

3、参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护青少年合法权益,协助区委、区人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动,青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生和社办大中专学校学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

 6、在全区经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干的审批手续,知道各级团组织,做好团员教育和管理工作。

  8、承办区委和上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置

根据区编办核定,中国共产主义青年团内设股室2,所属单位0个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室(加挂学校部牌子)、组宣部(加挂武陵区保护未成年人合法权益办公室牌子)

(一)办公室(加挂学校部牌子)

1、协调承办团区委机关和上级团组织交办的日常事务;

2、综合全区共青团工作情况,制定全区青少年工作长期规划和年度计划;

3、负责机关文秘、信息、调研、保密、档案、信访和内刊编辑工作;

4、负责机关后勤和保卫工作,负责机关会务及接待工作;

5、指导全区社办学校、中学生的共青团工作、团的组织建设、思想建设和校园文化建设,调查掌握青少年学生思想动态,根据党的教育方针开展团的各项工作;

5、负责区少先队工作委员会的日常工作,指导全区社办学校、小学生的少先队工作;

6、指导全区“希望工程”有关工作。

(二)组宣部(加挂武陵区保护未成年人合法权益办公室牌子)

1、指导全区共青团的各级领导机关、基层组织、团干队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作;

2、协助组织部做好区直、乡(镇)、街道办事处团委及团工委班子配备,团干队伍建设和培训,选拔青年干部的工作,指导团委系统干部培训,基层团组织建设和纪检、监察工作,负责青年人才开发,负责机关党支部工作和群团工作;

3、指导全区企业共青团工作,负责城市街道社区共青团工作和基层组织建设;

4、指导全区共青团组织的宣传工作,负责团的宣传报道工作;

无所属单位。

第二部分  2018年度部门决算表

(公开表格见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计68.25万元。与2017年相比,收、支总计各减少50.97万元,下降42.75%。主要原因是2017年拨付了转接拨付了湖湘英才资金40万元  

二、收入决算情况说明  

本年收入合计68.25万元,其中:财政拨款收入68.25万元,占100%。  

三、支出决算情况说明

本年支出合计68.25万元,其中:基本支出68.25万元,占100%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年度财政拨款收、支总计68.25万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少50.97万元,下降42.75%。主要原因是2017年拨付了转接拨付了湖湘英才资金40万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出68.25万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少50.97万元,下降42.75%。主要原因是2017年拨付了转接拨付了湖湘英才资金40万元

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出68.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出67.65万元,占99.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出0.6万元,占0.9%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为68.25万元,支出决算为68.25万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)

年初预算为68.25万元,支出决算为68.25万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度财政拨款基本支出64.26万元,其中:人员经费 25.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费;公用经费39.07万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出 

九、预算绩效情况说明

本单位2018年度未进行绩效评价

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年度,机关运行经费支出2万元,比年初预算数一致  

(二)政府采购支出情况。2018 年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,我单位共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201911221502108539.XLS



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