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共青团武陵区委2019年部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2020-09-03 浏览次数: 【字体:

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分

共青团武陵区委概况

 

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。团区委由中共武陵区委领导。其机关的主要职责是:

1、行使中共武陵区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权,对全区青少年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全区青少年事业发展规划和计划。

3、参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护青少年合法权益,协助区委、区人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动,青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生和社办大中专学校学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全区经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干的审批手续,知道各级团组织,做好团员教育和管理工作。

8、承办区委和上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据区编办核定中国共产主义青年团常德市武陵区委员会,内设股室2,所属单位0个,全部纳入2019年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室(加挂学校部牌子)、组宣部(加挂武陵区保护未成年人合法权益办公室牌子)

(二)决算单位构成。共青团武陵区委2019年部门决算汇总公开单位构成包括:共青团武陵区委本级及内设机构

  

第二部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计139.98万元。与2018年相比,增加71.73万元,增长51.24%,主要是2018年下拨乡街的大团委建设经费28万推迟到2019年初下拨,且2019年下拨乡街的28万元也在2019年下拨产生了56万的差额2019年是五四运动100周年纪念活动15万为了推动政府购买服务,筹资20万元开展预防青少年犯罪购买服务

二、收入决算情况说明

本年收入合计139.98万元,其中:财政拨款收入139.98万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计139.98万元,其中:基本支出58.7万元,占41.2%;项目支出81.28万元,占58.8%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计139.98万元,与2018年相比,增加71.73万元,增长51.24%,主要是因为2018年下拨乡街的大团委建设经费28万推迟到2019年初下拨,且2019年下拨乡街的28万元也在2019年下拨产生了56万的差额2019年是五四运动100周年纪念活动15万为了推动政府购买服务,筹资20万元开展预防青少年犯罪购买服务

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出139.98万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加71.73万元,增长51.24%,主要是因为2018年下拨乡街的大团委建设经费28万推迟到2019年初下拨,且2019年下拨乡街的28万元也在2019年下拨产生了56万的差额2019年是五四运动100周年纪念活动15万为了推动政府购买服务,筹资20万元开展预防青少年犯罪购买服务

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出139.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出139.98万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为91.3万元,支出决算数为139.98万元,完成年初预算的153.3%

1、一般公共服务(类)。

年初预算为91.3万元,支出决算为139.98万元,完成年初预算的153.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年下拨乡街的大团委建设经费28万推迟到2019年初下拨,且2019年下拨乡街的28万元也在2019年下拨产生了56万的差额2019年是五四运动100周年纪念活动15万为了推动政府购买服务,筹资20万元开展预防青少年犯罪购买服务

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出139.98万元,其中:人员经费25.43万元,占基本支出的18.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费33.27万元,占基本支出的23.8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

见附件1

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出33.27万元,比年初预算数增加28.37万元,增长85.3%。主要原因是2019年是五四运动100周年纪念活动15万专项为了推动政府购买服务,筹资20万元开展预防青少年犯罪购买服务

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办五四运动100周年系列纪念活动,开支15万元,主要是情景剧、户外装置展出、标准化离队入团仪式、颁奖典礼

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分

部门决算表

见附件2

 

                   第四部分

                   名词解释

    1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                   

第五部分

                     附件

附件1

202009092358427529.doc

附件2

202009092359316086.XLS

 

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